|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
368 15 Ká |
30.9.2015 |
dekoračný štrk |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
333,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
470 16 Ká |
15.11.2016 |
stavebný materiál, prac. náradie |
Ropspol a.s. |
36306886 |
332,71 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6332024 |
25.10.2024 |
Sada náplní do tlačiarne EPSON |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
332,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3532023 |
22.6.2023 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
332,39 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
36 17 Ká |
8.2.2017 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
332,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120647 |
21.12.2012 |
kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
332,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2792025 |
17.4.2025 |
Kartáč zametací |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
332,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011033 |
21.2.2011 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
332,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012033 |
27.3.2012 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
332,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013043 |
5.2.2013 |
členský príspevok na rok 2013 |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
332,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
450 18 Ká |
13.12.2018 |
dopravné značky s príslušenstvom |
Getos s.r.o. |
36338354 |
332,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202320 |
23.3.2023 |
smútočné stuhy, vencové kvety |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
331,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
480 16 Ká |
22.11.2016 |
filtre do odvlhčovacej jednotky |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
331,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200119 |
21.5.2012 |
pracovná obuv Delta 01 - 19 ks |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
330,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
27 15 Ká |
10.2.2015 |
zemina |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
330,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
692019 |
28.2.2019 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
330,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121120943 |
21.5.2012 |
trysk m8 olej motorový |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
330,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121121731 |
20.7.2012 |
motorový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
330,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120247 |
6.8.2012 |
prírodné kamenivo 0/4, 0/22 |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
330,11 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
290 13 Ká |
4.9.2013 |
servis plynových kotlov |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
330,00 EUR |