|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
185 16 Ká |
10.5.2016 |
ND na kosačku ETESIA |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
16,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3110900431 |
18.3.2011 |
komunálna technika |
Profi Press SK s.r.o. |
45348723 |
16,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202154 |
27.9.2021 |
antibakteriálne mydlo |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
16,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
198 15 Ká |
25.5.2015 |
pracovná obuv |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
16,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
289 18Ká |
23.8.2018 |
oprava sušiča rúk |
Michal Hamřík - SERVISMAN |
37507923 |
16,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4612024 |
8.8.2024 |
Toner EPSON |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
16,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
399 15 Ká |
21.10.2015 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
15,85 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4002022 |
22.7.2022 |
streč fólia |
Ropspol a.s. |
36306886 |
15,60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
724 2015 A3 |
25.11.2019 |
elektronický monitoring |
Commander Systems s.r.o. |
35938617 |
15,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
197 15 Ká |
25.5.2015 |
fólia |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
15,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
363 12 Ká |
12.9.2012 |
oprava dodávky teplej vody |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
15,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
155 15 Ká |
4.5.2015 |
pásky do parkovacieho automatu |
Pavol Kozic |
34601325 |
15,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
21 16 Má |
4.5.2016 |
zhotovenie nálepky |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
15,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
154 18 Ká |
24.5.2018 |
oprava sušiča rúk |
Michal Hamřík - SERVISMAN |
37507923 |
15,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
251 18 Ká |
10.8.2018 |
lanko na striekací vozík |
HARDMAN UH, a.s. |
26215951 |
15,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
284 18 Ká |
10.8.2018 |
výroba tabule |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
15,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6432024 |
30.10.2024 |
Nabrúsenie kotúča na krovinorez |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
15,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2832025 |
30.4.2025 |
Tieniaca farba na skleníky |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
14,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713036296 |
11.4.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
14,68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
399 12 Ká |
11.10.2012 |
šanony |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
14,60 EUR |