| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120087 |
23.1.2013 |
filter vzduchu |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222329 |
23.1.2013 |
siete na hokejové brány |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
256,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120789 |
23.1.2013 |
serviské práce na dvoch strojoch Etesia |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 032,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200445 |
23.1.2013 |
náhradný diel |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
344,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121394 |
23.1.2013 |
obrubník |
Ropspol a.s. |
36306886 |
659,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120004047 |
23.1.2013 |
plastový čap |
Mevako - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
145,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012049 |
23.1.2013 |
oprava smerových svetiel Ladog |
ARBET Rudolf - oprava autoelektriky |
40273199 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22308882 |
23.1.2013 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812012 |
23.1.2013 |
OOPP |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
438,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122211 |
23.1.2013 |
pravidelný PC servis |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10502448 |
23.1.2013 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
298,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12284 |
23.1.2013 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121656 |
23.1.2013 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
370,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200319 |
23.1.2013 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801156 |
23.1.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 095,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012126 |
23.1.2013 |
drvenie dreveného odpadu |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
1 792,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123816 |
23.1.2013 |
lopata, násada na lopatu, krompáč |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
69,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123816 |
23.1.2013 |
lopata, násada na lopatu, krompáč |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
69,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
724766969 |
23.1.2013 |
dodávaka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0744994197 |
23.1.2013 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
47,46 EUR |