|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
444 15 Ká |
20.11.2015 |
výmena poškodeného dvojskla |
TREWIN, s.r.o. |
31447147 |
198,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
51 12 Ká |
13.2.2012 |
zhotovenie a oprava centrálneho uzamykania |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
230,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120024 |
22.3.2012 |
CZ Felícia oprava |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
210,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1462022 |
28.4.2022 |
sfunkčnenie dopravníkového pásu |
AGROTEC Slovensko s..r.o. |
3144942 |
620,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5422022 |
9.11.2022 |
Oprava vynášacieho dopravníka |
AGROTEC Slovensko s..r.o. |
3144942 |
2 963,71 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 2023 |
3.2.2023 |
generálna oprava SEKO 500 |
AGROTEC Slovensko s..r.o. |
3144942 |
46 647,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5372023 |
18.9.2023 |
ND na SEKO SAMURAI5 |
AGROTEC Slovensko s..r.o. |
3144942 |
2 341,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1862024 |
5.4.2024 |
ND na SEKO SAMURAI5 |
AGROTEC Slovensko s..r.o. |
3144942 |
2 341,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5392024 |
16.9.2024 |
Údržba a výmena sady kief na osievačku |
AGROTEC Slovensko s..r.o. |
3144942 |
3 147,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5792024 |
7.10.2024 |
Servis drviča biomasy SEKO SAMURAI5 |
AGROTEC Slovensko s..r.o. |
3144942 |
5 998,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
582025 |
5.2.2025 |
ND na ovládanie stroja SEKO |
AGROTEC Slovensko s..r.o. |
3144942 |
67,75 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00362022 |
7.2.2022 |
FORD Custom |
EUROMOTOR spol. s r.o. |
31561357 |
27 753,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6942023 |
24.11.2023 |
Autosúčiastky |
TS MOTORY, spol. s r.o. |
31575994 |
181,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
305 13 Ká |
19.9.2013 |
prevodovka na HON |
SNAP, s.r.o. |
31583491 |
2 002,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
147 16 Ká |
18.4.2016 |
oprava motora YANMAR |
SNAP s.r.o. |
31583491 |
5 048,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
365 16 Ká |
23.8.2016 |
hlavové šróby na YANMAR |
SNAP s.r.o. |
31583491 |
111,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
128 15 Ká |
14.4.2015 |
čistenie ciest |
SC TSK |
31587411 |
840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2028022802 |
2.2.2011 |
finančný spravodajca |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
1,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2128021019 |
1.2.2012 |
finančný spravodajca ročník 2011 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
21,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5912055167 |
9.11.2012 |
predpaltné |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
196,10 EUR |