| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2422025 |
7.4.2025 |
Autosúčiastka |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
109,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2792025 |
17.4.2025 |
Kartáč zametací |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
332,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3412025 |
27.5.2025 |
ND na smetiarske vozidlo |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
851,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3512025 |
30.5.2025 |
Vrecká na vysávač Glutton |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
422,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5532025 |
9.9.2025 |
ND na pracovný stroj |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
95,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5662025 |
11.8.2025 |
Vrecká Glutton |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
95,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5682025 |
18.8.2025 |
Servis+ servisná prehliadka vozidla |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
657,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6012025 |
24.9.2025 |
ND na pracovný stroj |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
161,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NKT062025 |
17.10.2025 |
HAKO Citymaster 1650 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6982025 |
6.11.2025 |
Vrecká Glutton |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
190,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
116 16 Ká |
28.4.2016 |
kontrola fontány |
APLIK, spol. s r.o. |
35787775 |
95,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
119 18 Ká |
22.3.2018 |
príves - valník |
AGADOS Slovakia, s.r.o. |
35789557 |
6 252,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3842019 |
15.10.2019 |
prepravník automobilov |
AGADOS Slovakia, s.r.o. |
35789557 |
6 467,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
282022 |
25.1.2022 |
hliníkové nájazdy |
AGADOS Slovakia, s.r.o. |
35789557 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3992019 |
20.11.2019 |
nákupné poukážky |
KAUFLAND Slovesnká republika, v.o.s. |
35790164 |
6 585,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20202191 |
13.7.2012 |
denník SME |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
82,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201302466 |
23.1.2013 |
SME |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
82,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5262024 |
2.9.2024 |
Vákuovačka |
Gastro Techno Slovakia s.r.o. |
35790831 |
1 305,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6262022 |
15.12.2022 |
oprava vchodových dverí na Zimnom štadióne |
GU SLOVENSKO, s.r.o. |
35793708 |
125,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3442023 |
16.6.2023 |
Výmena vchodových dverí na Zimnom štadióne v NMnV |
GU SLOVENSKO, s.r.o. |
35793708 |
6 677,14 EUR |