|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
892025 |
30.1.2025 |
Drobný stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
311,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1992025 |
11.3.2025 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
386,69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012025 |
13.3.2025 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
544,89 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2682025 |
27.3.2025 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
156,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2732025 |
2.4.2025 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 411,63 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
155 13 Ká |
13.5.2013 |
plexisklo na ZŠ |
ZENIT SK, s.r.o. |
36307599 |
735,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
341 14 Ká |
3.10.2014 |
tachografové kotúče |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
120,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
456 12 Ká |
9.11.2012 |
čist. prostr., obedáre |
BONMAX |
36310735 |
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012102 |
21.12.2012 |
jedlonosič, konvica, vedro, metla, mop |
BONMAX |
36310735 |
40,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300100401 |
2.2.2011 |
vodárenské práce |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
52,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300100388 |
2.2.2011 |
nájomné za rok 2010 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 056,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300110117 |
19.4.2011 |
studená voda |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
74,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300110135 |
21.4.2011 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
112,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7200110736 |
6.7.2011 |
náklady za nebytový priestor na ul. Hviezdoslavovej v NMnV |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
2 043,99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7 12 ká |
24.1.2012 |
prečistenie kanalizácie na ZŠ |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300110514 |
31.1.2012 |
nájomné 2011 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 065,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300120035 |
22.3.2012 |
prečistenie kanalizácie na zimnom štadióne |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
182,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
137 12 Ká |
20.4.2012 |
prečistenie kanalizácie |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
168 12 Ká |
2.5.2012 |
oprava sociálnych zariadení na ZŠ |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
7300120139 |
21.5.2012 |
vodné - trhovisko |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
38,73 EUR |