|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3220301041 |
21.12.2012 |
komunálna technika |
Profi Press s.r.o. |
45348723 |
25,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3310900588 |
19.4.2013 |
Komunálna technika |
Profi Press s.r.o. |
45348723 |
25,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6492023 |
24.10.2023 |
Štítok s gravírovaním |
fleo s.r.o. |
45370982 |
19,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
90 12 Ká |
14.3.2012 |
kontrola plynových zariadení |
MM Servis - Martin Minarovjech |
45376158 |
750,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
91 12 Ká |
14.3.2012 |
oprava plynových zariadení |
MM Servis - Martin Minarovjech |
45376158 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120013 |
29.5.2012 |
kontrola plynových spotrebičov |
MM Servis - Martin Minarovjech |
45376158 |
815,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120015 |
29.5.2012 |
oprava plynových spotrebičov |
MM Servis - Martin Minarovjech |
45376158 |
890,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
562022 |
15.3.2022 |
vypracovanie projektu |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
120,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1482024 |
13.3.2024 |
Vypracovanie projektu elektr. prípojky |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
416 14 Ká |
24.11.2014 |
hutný materiál |
SPOJ-OCEL |
45437874 |
64,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
419 14 Ká |
24.11.2014 |
doplnenie bezpečnostnej smernice |
IOSEC |
45447438 |
180,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4262019 |
20.11.2019 |
plastové kontajnery |
BINS s.r.o. |
45510393 |
7 752,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2562020 |
3.7.2020 |
plastové zelené kontajnery |
BINS s.r.o. |
45510393 |
3 792,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4252020 |
16.10.2020 |
plastové kontajnery 1100 litr. |
BINS s.r.o. |
45510393 |
5 832,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4012019 |
27.11.2019 |
vozidlo na odvoz odpadu |
DELAX, s.r.o. |
45554056 |
3 444,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
872021 |
16.3.2021 |
strešný sendvičový panel |
CDI - FRIMCOM - JANISTAV, s.r.o. |
45558388 |
1 524,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZZS2016 |
20.12.2016 |
oddelený zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602686 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
349 18 Ká |
18.12.2018 |
merania hluku a vibrácií |
Inžinierske služby, s.r.o. |
45633771 |
600,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
20.3.2014 |
príprava a dodanie stravy - mandátna zmluva |
VO SK a.s. |
45647291 |
1 920,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 2020 1 |
21.9.2020 |
reklamné zariadenie |
VEGO marketing, s.r.o. |
45672695 |
|