|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20120457 |
8.10.2012 |
toner |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
75,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
110 13 Ká |
10.4.2013 |
tonery |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130053 |
6.3.2013 |
toner |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
65,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
258 13 Ká |
5.8.2013 |
tonery |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
238,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
337 13 Ká |
8.10.2013 |
tonery |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130123 |
11.4.2013 |
renovácia toneru |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130128 |
11.4.2013 |
toner |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
82,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3492024 |
13.6.2024 |
Veterný rukáv |
MCR Technology s.r.o. |
44888902 |
196,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10133 |
7.3.2011 |
mapušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
449 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101289 |
2.2.2011 |
mesačný paušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
17,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10133 |
7.3.2011 |
mapušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10139 |
30.3.2011 |
mesacny pausal za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17 2011 |
4.5.2011 |
poskytovanie služby prenosu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1013208 |
1.2.2012 |
mesačný paušál za SIM kartu DATA 1 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101421 |
19.3.2012 |
mesačný paušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101468 |
27.3.2012 |
mesačný paušál 2/2012 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1014123 |
21.5.2012 |
mesačný paušál 3/2012 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1014209 |
12.6.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1014277 |
13.7.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1014328 |
27.8.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |