| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3812023 |
7.7.2023 |
Minerálna voda |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
296,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4782023 |
18.8.2023 |
Minerálna voda |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
296,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
252024 |
10.1.2024 |
Sirup |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
57,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2372024 |
16.4.2024 |
Sirupy |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
57,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3592024 |
19.6.2024 |
Minerálne vody |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
314,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4082024 |
11.7.2024 |
Sirup |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
38,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4962024 |
22.8.2024 |
Sirup |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
47,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6422024 |
23.10.2024 |
Sirupy |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
45,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7682024 |
10.12.2024 |
Sirup |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
38,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3692025 |
4.6.2025 |
Minerálna voda |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
308,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3352026 |
27.5.2026 |
Minerálna voda |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
325,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4852026 |
5.8.2026 |
Minerálna voda |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
163,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2942023 |
17.5.2023 |
Oprava guľových čapov |
Detári Jozef |
12685445 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201261 |
1.3.2012 |
vykonanie servisu a nastavenie snímačov úniku plynu a NH3 v umelej ľadovej ploche |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
344,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1203235 |
25.5.2012 |
oprava opravy automatiky zapínania čerpadiel |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
39,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1205182 |
6.8.2012 |
kalibrácia meradiel |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
1 492,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
363 12 Ká |
12.9.2012 |
oprava dodávky teplej vody |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
15,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
48 13 Ká |
5.2.2013 |
kalibrácia čidiel na ZŠ |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1209182 |
8.11.2012 |
oprava dodávky teplej vody na zimnom štadióne |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
14,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
446 16 Ká |
3.11.2016 |
oprava regulácie plynovej kotoľne |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
57,70 EUR |