|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
620801 |
1.6.2012 |
výbojky SONT 100, 150, 70 W |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
581,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
257 12 Ká |
3.7.2012 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
736,05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
398 12 Ká |
11.10.2012 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
621426 |
22.8.2012 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
835,38 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
494 12 Ká |
5.12.2012 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
760,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
71 13 Ká |
8.3.2013 |
výbojky, predradníky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
1 280,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
622242 |
21.12.2012 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
228,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
622633 |
28.1.2013 |
kábel |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
84,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
622674 |
28.1.2013 |
výbojka |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
456,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4372020 |
26.10.2020 |
istič |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
220,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
96/11/Ká |
1.4.2011 |
výroba elektromerového rozvádzča |
Elektroinštalačný materiál Vladimír Kopún |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
352020 |
10.2.2020 |
STN |
ELEZ - ELZA |
11749512 |
46,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
195 12 Ká |
22.5.2012 |
technické normy |
ELEZ ELZA |
34110445 |
97,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120275 |
6.7.2012 |
normy STN |
ELEZ ELZA |
34110445 |
83,28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2462021 |
2.7.2021 |
školenie pracovníkov |
ELEZ ELZA |
34110445 |
180,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2142023 |
18.4.2023 |
Veľkoobjemové vrecia na odpad |
Elfa Pharm s.r.o. |
47242655 |
363,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
842024 |
14.2.2024 |
Veľkoobjemový vak |
Elfa Pharm s.r.o. |
47242655 |
270,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
23.11.2012 |
dodávka elektriny |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4 |
24.1.2013 |
dodávka el.energie |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
0086413021 |
17.3.2013 |
dodávka elektriny |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
4 063,66 EUR |