| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1532022 |
3.6.2022 |
oprava skleníkových skiel |
AJA sklenárstvo - Ján Jaško |
40828484 |
338,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4452022 |
13.9.2022 |
Zasklenie okna na Skate hale |
AJA sklenárstvo - Ján Jaško |
40828484 |
58,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
EPC-P0909-05 |
23.3.2011 |
regulátor REVERBERI BASIC STB16 |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
5 268,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201110038 |
19.4.2011 |
prepínač VSN63 na lištu DIN |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201110052 |
2.6.2011 |
regulátor |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
5 238,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
EPC P1205 02 |
4.6.2012 |
regulátor REVERBERI BASIC STB 26 |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
7 920,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
227 12 Ká |
7.6.2012 |
elektromateriál |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201210068 |
17.7.2012 |
prepínač VSN63 |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201210084 |
6.8.2012 |
regulátor Reverberi Basic |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
7 920,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
211 12 Ká |
31.5.2012 |
drvenie betónov |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu ... |
37020145 |
5 550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
380712 |
22.8.2012 |
nákladná doprava |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu ... |
37020145 |
3 302,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0350712 |
22.8.2012 |
nákladná doprava |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu ... |
37020145 |
9 992,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
6.7.2011 |
drvenie betónov |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu, de |
37020145 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
035 07 11 |
25.8.2011 |
recyklácia stavebnej sute |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu, de |
37020145 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
4.10.2012 |
kontajner 20 m3 - 2 ks |
Alfonz Gajdoš - UNIKOV |
18024424 |
6 717,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120446 |
3.12.2012 |
kontajner 20m3 - 2 ks |
Alfonz Gajdoš - UNIKOV |
18024424 |
6 717,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
12.5.2014 |
Závesný kontajner 10 m3 |
Alfonz Gajdoš - UNIKOV |
18024424 |
6 408,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
520 12 Ká |
4.1.2013 |
revízia križovatky |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120227 |
28.1.2013 |
technicka kontrola |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
297,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
215 13 Ká |
24.6.2013 |
oprava svetelnej križovatky |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
250,00 EUR |