Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 222024 11.1.2024 Kamión s pohyblivou plošinou TSM Pezinok Ján Majančík - Rematrans 35091975  5 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 842025 17.2.2025 Kamión s pohyblivou plošinou Ján Majančík - Rematrans 35091975  6 150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 6932024 15.11.2024 Búracie práce hydraulickým kladivom, odvoz sute v priestoroch Pomocnej školy v Mnešiciach JÁN MIHALA 37511581  25 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2932025 6.5.2025 Búracie práce JÁN MIHALA 37511581  20 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011008 4.5.2011 plech.pozinkované výplne do smetných košov Ján Pavlík J+P 14125838  258,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 199 13 Ká 5.6.2013 plechové výplne do košov Ján Pavlík J+P 14125838  160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 3762025 5.6.2025 Výplň do koša Ján Pavlík J+P 14125838  840,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 4622026 17.6.2026 Prevedenie dezinsekčných prác Janka Oríšková 51860309  320,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2042022 10.6.2022 brúsenie nožov na rolbu Jaroslav Cerovský 47889390  324,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2092023 17.4.2023 Brúsenie nožov na rolbu Jaroslav Cerovský 47889390  504,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 3042024 28.5.2024 Brúsenie nožov na rolbu Jaroslav Cerovský 47889390  504,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 4002025 23.6.2025 Brúsenie nožov na rolbu Jaroslav Cerovský 47889390  516,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 3972026 13.7.2026 Brúsenie nožov na rolbu Jaroslav Cerovský 47889390  590,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 3202019 10.9.2019 vyčistenie bojlera Jaroslav Ilenčík 11751347  1 813,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 3232019 10.9.2019 chemické čistenie el. bojlera Jaroslav Ilenčík 11751347  1 750,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 3512019 9.10.2019 výmena anód, montáž expanznej nádoby Jaroslav Ilenčík 11751347  592,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 132 2011 Ká 27.4.2011 náhradný diel Jaroslav Kubince - JaKub    
Detail Faktúra došlá 11 0091 4.5.2011 akumulátor Jaroslav Kubince - JaKub 32779747  728,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 11 0097 18.5.2011 elektroinštalačný materiál Jaroslav Kubince - JaKub 32779747  1 039,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201 11 Ká 19.7.2011 pneumatiky Jaroslav Kubince - JaKub 32779747  1 745,31 EUR 
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies