|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7401165954 |
29.3.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
693,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7292677050 |
29.3.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 691,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7252738841 |
21.3.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
279,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7252739463 |
24.4.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 970,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
304 13 Ká |
19.9.2013 |
vytýčenie plynového potrubia |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7401170916 |
11.4.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
9 916,68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
140 15 Ká |
14.4.2015 |
vytýčenie a kontrola plynového potrubia |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1103373 |
21.4.2011 |
verejný prenos |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1160157 |
21.4.2011 |
verejný prenos |
Slovgram |
17310598 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
1203439 |
29.5.2012 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom - zimný štadión |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1365562 |
21.3.2013 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom |
Slovgram |
17310598 |
40,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1365547 |
21.3.2013 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1465500 |
7.4.2014 |
práva výkonným umelcom |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1304233 |
11.4.2013 |
výkon umelcom |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1565439 |
27.2.2015 |
práva výkonných umelcov - Dom smútku - reprodukovaná hudba |
Slovgram |
17310598 |
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
25 12 Nám. |
20.8.2012 |
zapožičanie vozidla |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2012123 |
6.8.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
70,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012126 |
27.8.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
95,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012160 |
27.8.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
154,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012134 |
27.8.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
46,50 EUR |