|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
429 14 Ká |
27.11.2014 |
výroba letákov |
TISING, s.r.o. |
31430937 |
340,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
35 15 Ká |
12.2.2015 |
zhotovenie nálepiek |
TISING, s.r.o. |
31430937 |
70,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
157 15 Ká |
27.4.2015 |
výroba letákov |
TISING, s.r.o. |
31430937 |
30,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6 16 Ká |
22.1.2016 |
zhotovenie letákov |
TISING, s.r.o. |
31430937 |
220,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
94 16 Ká |
9.3.2016 |
zhotovenie letákov |
TISING, s.r.o. |
31430937 |
170,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
483 16 Ká |
15.11.2016 |
zhotovenie letákov |
TISING, s.r.o. |
31430937 |
220,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5432024 |
19.9.2024 |
Búracie práce |
TMizol s.r.o. |
47684275 |
26 995,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1732023 |
31.3.2023 |
Výmena poškodených dverí |
TOP okno TN, s.r.o. |
46997717 |
1 860,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1052025 |
25.2.2025 |
Žalúzie interiérové |
TOP okno TN, s.r.o. |
46997717 |
1 483,38 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00000100000 |
16.1.2024 |
Prenájom plochy pre umiestnenie snackového automatu, automatu na kávu a nápoje na Zimnom... |
TOP-RELAX, s.r.o. |
36836067 |
400,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
12.11.2013 |
Perforátor PP 5,5 |
Topeko, s.r.o. |
36252972 |
11 640,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
322 15 Ká |
18.8.2015 |
nabrúsenie hrotov |
Topeko, s.r.o. |
36252972 |
146,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
9.4.2014 |
GIS Cintorín dodatok č 2 |
Topset Solutions s.r.o. |
46919805 |
298,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20250122 |
31.1.2025 |
WinCITY Cintoríny |
Topset Solutions s.r.o. |
46919805 |
153,75 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20241209 |
31.1.2025 |
licenčná zmluva Cintoriny.sk |
Topset Solutions s.r.o. |
46919805 |
326,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
482020 |
4.2.2020 |
orez stromov |
Tree Care s.r.o. |
47447931 |
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4702021 |
26.10.2021 |
orez stromov |
Tree Care, s.r.o. |
47447931 |
720,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5292021 |
29.11.2021 |
orez stromov |
Tree Care, s.r.o. |
47447931 |
1 584,01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
612022 |
23.2.2022 |
orez stromov |
Tree Care, s.r.o. |
47447931 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111104205 |
1.4.2011 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
374,23 EUR |