| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3932024 |
7.6.2024 |
Vodoinštalačný materiál |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
391,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3942024 |
12.6.2024 |
Vodoinštalačný materiál |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
2 414,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5082024 |
2.9.2024 |
Kanalizačný poklop |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
329,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6882024 |
31.10.2024 |
Poklop liatinový |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
259,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5252025 |
3.9.2025 |
Šachtová rúra |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
1 236,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5912022 |
1.12.2022 |
Realizácia VO na nákup PHM v priebehu roka 2023 pre TSM NMnV |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50 813 561 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6852023 |
20.11.2023 |
Realizácia VO na nákup PHM v priebehu roka 2024 |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50 813 561 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6472024 |
4.11.2024 |
Realizácia VO na nákup PHM a stravu v priebehu r. 2025 |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50 813 561 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132025 |
13.1.2025 |
Realizácia VO na generálnu opravu vozidla |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50 813 561 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6522025 |
20.10.2025 |
Realizácia VO na nákup PHM a stravu v priebehu roka 2026 |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50 813 561 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7632025 |
5.12.2025 |
Realizácia verejného obstarávania |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50 813 561 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5011100072 |
27.7.2011 |
kosenie časti skládky Tušková |
VOMA - SK s.r.o. |
36625612 |
1 101,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
173 11 Ká |
10.6.2011 |
kosenie časti skládky |
VOMA - SK, s.r.o. |
36625612 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2052025 |
31.3.2025 |
Oprava traktora |
Vrábel Rudolf |
30473080 |
436,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2482025 |
9.4.2025 |
Servis vozidla Multicar |
Vrábel Rudolf |
30473080 |
522,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1312025 |
6.3.2025 |
Servis a oprava dopravníka |
VÚMZ, s.r.o. |
35924608 |
1 009,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1059302 |
18.3.2011 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
243,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1059731 |
4.5.2011 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
175,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
456 2012 |
21.5.2012 |
zneškodnenie odpadu 200127 |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
201,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1050966 |
6.7.2012 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
547,72 EUR |