|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1382020 |
16.4.2020 |
kombinované rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
90,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4542022 |
29.9.2022 |
kombinované rukavice |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
158,59 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
81 16 Ká |
2.3.2016 |
kombinované vŕtacie kladivo |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
625,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1582020 |
14.5.2020 |
kombinované WC |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
105,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
46520220 |
28.9.2022 |
Kombinované WC -komplet, inštalačný materiál na opravu WC |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
529,74 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1242023 |
6.3.2023 |
Komoda, jedálenské stoličky na Zimný štadión |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
138,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2172022 |
18.5.2022 |
komplet spojka na ETESIU |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
1 720,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
298 18 Ká |
23.8.2018 |
komplet WC |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
88,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5062023 |
4.9.2023 |
Komplet WC na verejné toalety |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
233,15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3792023 |
6.7.2023 |
Komplexná služba na zlikvidovanie tabúľ z eternitu |
ALMI-EKO, s.r.o. |
50282409 |
276,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1572024 |
28.2.2024 |
Komponenty na zváranie |
O plus O |
30034787 |
30,05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
422020 |
30.1.2020 |
kompresor |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
123,21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
382023 |
25.1.2023 |
Kompresor |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
169,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
259 18 Ká |
12.7.2018 |
kompresor s príslušenstvom |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
135,66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3082023 |
30.5.2023 |
Kompresor+ príslušenstvo |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
213,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311130112 |
24.4.2013 |
komunálna odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 174,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3110900431 |
18.3.2011 |
komunálna technika |
Profi Press SK s.r.o. |
45348723 |
16,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3210900604 |
27.3.2012 |
komunálna technika |
Profi Press s.r.o. |
45348723 |
25,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3220301041 |
21.12.2012 |
komunálna technika |
Profi Press s.r.o. |
45348723 |
25,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3310900588 |
19.4.2013 |
Komunálna technika |
Profi Press s.r.o. |
45348723 |
25,20 EUR |