|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202426 |
30.5.2024 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
5 154,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202436 |
28.6.2024 |
Rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 888,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202442 |
1.8.2024 |
Rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
5 478,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202452 |
25.9.2024 |
Rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
6 328,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202463 |
25.11.2024 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
5 892,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202469 |
18.12.2024 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
8 004,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202511 |
7.3.2025 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
6 193,05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202518 |
9.4.2025 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
5 848,65 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202244 |
26.8.2022 |
Rakvy, kríže |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 516,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4032021 |
30.9.2021 |
rašelina |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
210,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
347 18 Ká |
24.9.2018 |
rastlinný materiál na náhradnú výsadbu |
SEMPER DECOR - Ján Remiš |
31856411 |
272,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3612019 |
9.10.2019 |
rastliny na výsadbu svadobnej siene |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
2 736,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120668 |
27.8.2012 |
RAV zvarovaná sieť |
Ropspol a.s. |
36306886 |
89,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012302157 |
27.8.2012 |
raychem spojka, koleno, trubka UPR 25 |
Kopun Vladimir |
11746106 |
150,26 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
500 12 Ká |
11.12.2012 |
razítko |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
14,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2082024 |
11.4.2024 |
Realizácia odhlučnenia na Zimnom štadióne |
SonSat s.r.o. |
35765364 |
14 340,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
132025 |
13.1.2025 |
Realizácia VO na generálnu opravu vozidla |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50 813 561 |
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6472024 |
4.11.2024 |
Realizácia VO na nákup PHM a stravu v priebehu r. 2025 |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50 813 561 |
1 800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5912022 |
1.12.2022 |
Realizácia VO na nákup PHM v priebehu roka 2023 pre TSM NMnV |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50 813 561 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6852023 |
20.11.2023 |
Realizácia VO na nákup PHM v priebehu roka 2024 |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50 813 561 |
1 200,00 EUR |