| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
116 13 Ká |
16.4.2013 |
autožeriav na prevoz buniek |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
340,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
117 13 Ká |
16.4.2013 |
dlažobné kocky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
118 13 Ká |
16.4.2013 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
114 13 Ká |
15.4.2013 |
kancelárske a čistiace potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
84,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
115 13 Ká |
15.4.2013 |
rúrové stožiare |
ELV PRODUKT, a.s. |
34110135 |
410,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112 13 Ká |
12.4.2013 |
ND na New Holland |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
113 13 Ká |
12.4.2013 |
oleje |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43130089 |
11.4.2013 |
oprava zvlhčovacieho zariadenia |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
71,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713036296 |
11.4.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
14,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713036127 |
11.4.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
92,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71303846 |
11.4.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
54,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130123 |
11.4.2013 |
renovácia toneru |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200002308 |
11.4.2013 |
zub, matka, skrutka |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
181,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130149 |
11.4.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
157,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300078 |
11.4.2013 |
oprava |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130191 |
11.4.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
191,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3515170313 |
11.4.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
47,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17469 |
11.4.2013 |
kancelárske potreby |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
34,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801247 |
11.4.2013 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
72,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801246 |
11.4.2013 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
55,50 EUR |