| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
411 12 Ká |
22.10.2012 |
MOK |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 244,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
413 12 Ká |
22.10.2012 |
výbojky |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
414 12 Ká |
22.10.2012 |
tlačivá |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
415 12 Ká |
22.10.2012 |
PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
339,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
417 12 Ká |
22.10.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
231,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
418 12 Ká |
22.10.2012 |
vytýčenie sietí |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
419 12 Ká |
22.10.2012 |
kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
416 12 Ká |
18.10.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
47,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1651202251 |
17.10.2012 |
výmena mechanizmu zámku posuvných dverí |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
248,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61241075 |
16.10.2012 |
filtre |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
208,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16652012 |
16.10.2012 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
463,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
16.10.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
367,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101210256 |
16.10.2012 |
silón |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
151,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120871 |
16.10.2012 |
cement CEMMAC, paleta 120x80 EURO |
Ropspol a.s. |
36306886 |
576,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712079517 |
16.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200205 |
16.10.2012 |
práce vykonané žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012014 |
16.10.2012 |
oprava nákladného auta Tatra |
Ľudovít Vavro - oprava stavebných strojov ... |
40275388 |
1 078,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400450 |
16.10.2012 |
prenájom techniky - vibračná doska, plošina |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
128,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1651202235 |
16.10.2012 |
brzdový valec |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
867,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2550210828 |
16.10.2012 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
204,26 EUR |