| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120138 |
25.5.2012 |
vonkajšia štuková omietka, baumacol flexuni, zvarovaná sieť, unimalt |
Ropspol a.s. |
36306886 |
109,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7317399699 |
25.5.2012 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10 |
25.5.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
200 12 Ká |
23.5.2012 |
dlažba HAKA |
Ropspol a.s. |
36306886 |
376,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201 12 Ká |
23.5.2012 |
plastové okno |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202 12 Ká |
23.5.2012 |
oprava motora |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
2 620,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
193 12 Ká |
22.5.2012 |
čistiace prostriedky |
Drogéria - farby Tomanec |
22823751 |
154,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
194 12 Ká |
22.5.2012 |
toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
121,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
195 12 Ká |
22.5.2012 |
technické normy |
ELEZ ELZA |
34110445 |
97,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
196 12 Ká |
22.5.2012 |
náhradné diely na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
85,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
197 12 Ká |
22.5.2012 |
oprava autoagregátov |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
198 12 Ká |
22.5.2012 |
náhradné diely na kosačku Etesia H100 MVEHH |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
176,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
199 12 Ká |
22.5.2012 |
výmena vodomera |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9 |
21.5.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120504 |
21.5.2012 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
457,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
456 2012 |
21.5.2012 |
zneškodnenie odpadu 200127 |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
201,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800214 |
21.5.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 564,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120066 |
21.5.2012 |
rukavice pracovné |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
158,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120048 |
21.5.2012 |
filter olejový |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7120798407 |
21.5.2012 |
elektircká energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
6 382,03 EUR |