|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
9 16 Ká |
22.1.2016 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
59,62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
9 15 Má |
5.2.2015 |
vencové kvety, stuhy, kytice |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
721,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
9 15 Ká |
16.1.2015 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
1 235,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
9 14 Nám. |
13.5.2014 |
svietidlo ASTRA-1 |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
9 13 Nám. |
5.6.2013 |
škridľa STEINBRUCK |
Ropspol a.s. |
36306886 |
585,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
9 13 Ká |
9.1.2013 |
odpadové vrecia |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
233,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
9 12 Nám. |
21.6.2012 |
palisády, zatrávňovačky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
3 220,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
9 12 Ká |
24.1.2012 |
oprava autoagregátov |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
480,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9 |
21.5.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
8996,47 |
9.11.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
8 996,47 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
892025 |
30.1.2025 |
Drobný stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
311,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
892024 |
21.2.2024 |
Svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
2 999,76 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
892023 |
16.2.2023 |
Odborná prehliadka plošiny MP16 |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
114,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
892022 |
4.3.2022 |
náhradné trubky do fontány |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
420,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
892021 |
30.3.2021 |
servisná prehliadka vozidla |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
609,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
892020 |
5.3.2020 |
čistiace prostr., rukavice |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
128,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8912012 |
28.1.2013 |
oprava vodovodu |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
134,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
890 2012 |
28.1.2013 |
oprava vodovodu |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
157,62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
89/11/Ká |
1.4.2011 |
opracovanie dodaných súčiastok |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
89 18 Ká |
8.3.2018 |
záchytné vane |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
524,40 EUR |