|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
376 17 Ká |
5.10.2017 |
brúsiace kotúče |
ELBE hockey, s.r.o. |
36434060 |
144,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
376 16 Ká |
27.10.2016 |
prečistenie vodovodnej prípojky |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
135,97 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
376 15 Ká |
13.10.2015 |
servis vozidiel |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 934,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
376 14 Ká |
22.10.2014 |
servis na NEW HOLLAND |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
376 12 Ká |
26.9.2012 |
čelné sklo |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
82,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3752024 |
14.6.2024 |
Čalúnnické služby |
EUROTOM s.r.o. |
55079288 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3752023 |
15.6.2023 |
Autosúčiastky, filtre, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
752,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3752022 |
12.8.2022 |
oprava čerpadla z fontány na Námestí slobody v NMnV |
Ing. Jozef Dedík - Čerpadlá - opravy, predaj |
40271811 |
201,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3752021 |
16.9.2021 |
ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
290,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3752020 |
16.9.2020 |
odkvapové vaničky |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
867,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3752019 |
8.11.2019 |
obrubníky, vápno |
Ropspol a.s. |
36306886 |
189,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
375 18 Ká |
26.10.2018 |
deratizácia objektov |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
415,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
375 17 Ká |
1.12.2017 |
výmena filtrov, doplnenie oleja na ZŠ |
GEA-Slovensko, s.r.o. |
45331073 |
2 701,45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
375 16 Ká |
14.9.2016 |
plechy |
KLIMEX - hutnícky materiál |
36255963 |
88,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
375 15 Ká |
1.10.2015 |
oprava poruchy |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
78,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
375 14 Ká |
21.10.2014 |
Odpadové vrecia |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
69,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
375 12 Ká |
26.9.2012 |
kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
528,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3743005156 |
9.11.2012 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
42,11 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3742024 |
19.6.2024 |
Autosúčiastky |
Sadloň Kamil |
34553550 |
96,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3742023 |
6.7.2023 |
Oprava pitnej fontány, ul. Haškova v NMnV |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
325,46 EUR |