Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 31302838 | 5.10.2011 | zmluvné služby PROFIT - etapa prípravná | Softip a.s. | 367855112 | 3 960,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31301062 | 7.3.2011 | konzultačné práce | Softip a.s. | 36785512 | 369,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31300701 | 21.2.2011 | zákaznícke úpravy Packet | Softip a.s. | 36785512 | 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 313006 | 6.3.2013 | kontrola rozvodu plynu | Mapros s.r.o. | 36339296 | 301,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 313005 | 6.3.2013 | kontrola rozvodu plynu | Mapros s.r.o. | 36339296 | 301,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 313004 | 6.3.2013 | kontrola rozvodu plynu | Mapros s.r.o. | 36339296 | 468,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 313003 | 6.3.2013 | kontrola rozvodu plynu | Mapros s.r.o. | 36339296 | 309,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 313 18 Ká | 3.9.2018 | vypracovanie POH | FIREX Slovakia, s.r.o. | 36325155 | 900,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 313 17 Ká | 6.9.2017 | servis vibračnej dosky | JUPER s.r.o. | 34119825 | 237,51 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 313 16 Ká | 19.8.2016 | brzdové bubny na M25 | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 42,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 313 15 Ká | 17.8.2015 | tonery | Comtec s.r.o. | 36323951 | 102,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 313 14 Ká | 9.9.2014 | výmena ventilu | Ing. Jozef Martak | 30034094 | 25,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 313 13 Ká | 25.9.2013 | pracovné rukavice | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 123,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 313 12 Ká | 8.8.2012 | Tvárnice debn. 40 | Ropspol a.s. | 36306886 | 42,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3122024 | 31.5.2024 | Pracovné rukavice | ELSTROTE, spol. s r.o. | 30222915 | 219,36 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3122023 | 1.6.2023 | Elektrický ohrievač vody | Slávka Humelová - PRAKTIK | 47034581 | 188,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3122022 | 4.7.2022 | kontrola alkoholu | FIREX Slovakia, s.r.o. | 36325155 | 64,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3122021 | 30.7.2021 | pracovné rukavice | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 196,84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3122019 | 5.9.2019 | dopravná značka | Getos s.r.o. | 36338354 | 38,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3122012 | 28.1.2013 | schodišťové stupne | DVONTA - Dvoran Jozef | 14128322 | 800,00 EUR |