| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1200124 |
16.10.2012 |
stravovanie 8/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 733,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200141 |
9.11.2012 |
stravovanie 9/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 615,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200155 |
21.12.2012 |
stravovanie 10 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
3 209,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200172 |
23.1.2013 |
stravovanie 11 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 887,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200197 |
28.1.2013 |
stravovanie 12 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
1 974,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001300012 |
19.3.2013 |
stravovanie 1/2013 |
Daily Rest |
38813680 |
2 824,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300022 |
22.4.2013 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
2 598,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001300031 |
11.7.2013 |
stravovanie 3/2013 |
Daily Rest |
38813680 |
2 681,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
5.12.2014 |
poskytnutie stravovacích služieb |
Štefánia Kukanová Daily Rest |
38813680 |
3,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
458 15 Ká |
14.12.2015 |
strava pre zamestnancov - výročie |
Štefánia Kukanová Daily Rest |
38813680 |
2 408,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0000 |
14.12.2018 |
poskytovanie stravovacích služieb |
Štefánia Kukanová Daily Rest |
38813680 |
3,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
26.7.2016 |
zber elektroodpadu |
EKOLAMP Slovakia - Združenie výrobcov a distribúto |
37935887 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1d |
2.1.2019 |
Elektroodpad |
EKOLAMP Slovakia - Združenie výrobcov a distribúto |
37935887 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 2024 |
25.10.2024 |
zber elektro odpadu kategória 5 |
EKOLAMP Slovakia - Združenie výrobcov a distribúto |
37935887 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20120032 |
8.11.2012 |
právna pomoc |
JUDr. Vladimír Fraňo |
37918460 |
1 031,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6932024 |
15.11.2024 |
Búracie práce hydraulickým kladivom, odvoz sute v priestoroch Pomocnej školy v Mnešiciach |
JÁN MIHALA |
37511581 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2932025 |
6.5.2025 |
Búracie práce |
JÁN MIHALA |
37511581 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
324 13 Ká |
30.9.2013 |
oprava nabíjačky |
Michal Hamřík - SERVISMAN |
37507923 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29 15 Má |
5.5.2015 |
oprava reproduktora |
SERVISMAN - Michal Hamřík |
37507923 |
27,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
256 15 Ká |
29.7.2015 |
oprava sušičov rúk |
SERVISMAN - Michal Hamřík |
37507923 |
52,00 EUR |