|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
5042022 |
12.10.2022 |
Farba na VDZ |
HELVET, s.r.o. |
36013439 |
900,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2242023 |
21.4.2023 |
Farba na VDZ |
HELVET s.r.o. |
36013439 |
4 733,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1842024 |
5.4.2024 |
Farba na vodorovné dopravné značenie |
HELVET s.r.o. |
36013439 |
3 690,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1772022 |
21.4.2022 |
odber a recyklácia NO |
ŽOS-EKO, s.r.o. |
36002445 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101 2020 0301 |
5.3.2020 |
Dvojkomorový lis L30-2 |
LUX-PTZ SK s.r.o. |
36 5555 738 |
18 799,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
210920219001 |
8.10.2021 |
horizontálny list HL500 H III s príslušenstvom, dorpavník |
LUX-PTZ SK s.r.o. |
36 5555 738 |
131 700,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1384 |
20.1.2020 |
Zvoz a zneškodňovanie odpadov |
EKO LOG s.r.o. |
36 325 473 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
302 11 Ká |
13.10.2011 |
oprava vozidla PRESKO |
O-D-S, s.r.o. |
36 289 434 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108 2020 |
30.7.2020 |
odber, preprava a zhodnocovanie odpadu ( piliny, drevo...) |
KRONOSPAN s.r.o. |
36 059 323 |
60,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00350656 |
23.2.2015 |
zamestnávateľská zmluva |
Ing. Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s. |
35976853 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
86 13 Ká |
18.3.2013 |
výmena tachografu |
TACHO |
35976021 |
650,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140130186 |
11.6.2013 |
tachograf |
Tacho s.r.o. |
35976021 |
903,53 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
428 14 Ká |
27.11.2014 |
oprava tachografu |
Tacho s.r.o. |
35976021 |
70,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
443 14 Ká |
8.12.2014 |
oprava tachografu |
Tacho s.r.o. |
35976021 |
70,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2492020 |
1.7.2020 |
oprava tachografu |
Tacho s.r.o. |
35976021 |
143,54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6952023 |
24.11.2023 |
Výmena a overenie tachografu na vozidle Mercedes Benz |
Tacho s.r.o. |
35976021 |
939,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110071 |
7.3.2011 |
rukavice |
Dual BP s.r.o. |
35962135 |
114,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
153 11 Ká |
4.5.2011 |
pracovné rukavice |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2 11 Ká |
24.1.2012 |
pracovné rukavice |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
55,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120013 |
13.2.2012 |
rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
70,43 EUR |