|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
054461173 |
6.3.2013 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
375,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
21.3.2013 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
394,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
11.6.2013 |
mobilný telefon |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
386,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
40120462 |
1.10.2012 |
granulát, multifinkčné tablety |
MARINER s.r.o. |
35694998 |
182,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
204 13 Ká |
5.6.2013 |
bazénová chémia |
MARINER s.r.o. |
35694998 |
224,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
187 15 Ká |
14.5.2015 |
bazénová chémia |
MARINER s.r.o. |
35694998 |
462,93 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
344 15 Ká |
4.9.2015 |
bazénová chémia |
MARINER s.r.o. |
35694998 |
155,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
190 16 Ká |
6.5.2016 |
prístroj na meranie hladiny vody |
TENZO TERMA, s.r.o. |
35692308 |
295,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011082 |
19.4.2011 |
drvenie drevnej hmoty |
Technické služby Stará Turá m.p.o. |
35602210 |
524,34 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
339 14 Ká |
3.10.2014 |
paletizačné vidly |
STETEX - Ing. Ján Hric |
35257750 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2542019 |
9.7.2019 |
guferá, ložisko |
Ing. ján Hric - STETEX |
35257750 |
254,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2622021 |
22.6.2021 |
hriadeľ na UNC |
Ing. Ján Hric STETEX |
35257750 |
598,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
652022 |
17.2.2022 |
zobrazovacia jednotka na LOCUST |
Ing. Ján Hric STETEX |
35257750 |
420,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
80 13 Ká |
14.3.2013 |
náhradné diely na M25 |
MET-AGRO, Hruška Michal |
35242574 |
317,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
96 13 Ká |
2.4.2013 |
ND na M25 |
MET-AGRO, Hruška Michal |
35242574 |
207,05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
109 13 Ká |
10.4.2013 |
ND na M25 |
MET-AGRO, Hruška Michal |
35242574 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6130205 |
11.4.2013 |
náhradný diel |
MET-AGRO, Hruška Michal |
35242574 |
207,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6130261 |
11.7.2013 |
kardanový hriadel |
MET-AGRO, Hruška Michal |
35242574 |
156,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1772020 |
14.5.2020 |
náhr. diely na vlečku |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
184,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1782020 |
14.5.2020 |
náhr. diely na multicar |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
171,36 EUR |