| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 450 16 Ká | 22.11.2016 | termostat | Aquacentrum SK, s.r.o. | 36236560 | 217,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 56 17 Ká | 15.2.2017 | termostaty | Aquacentrum SK, s.r.o. | 36236560 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 47 12 Ká | 8.2.2012 | likvidácia elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 198,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 25.1.2012 | zber elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016 vr tsm | 14.10.2016 | zhodnocovanie a zneškodňovanie | BOMAT s.r.o. | 36235288 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7622024 | 28.11.2024 | Zneškodnenie tonerov | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 367,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5622025 | 17.7.2025 | Zneškodnenie tonerov | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 398,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7382025 | 8.10.2025 | Zneškodnenie tonerov | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 59,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1142026 | 14.1.2026 | Zneškodnenie tonerov | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 147,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4472026 | 30.6.2026 | Zneškodnenie tonerov | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 221,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011036 | 30.3.2011 | beton | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 52,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6 11 Nám. | 8.4.2011 | betón B20 | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2011060 | 26.4.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 190,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011081 | 4.5.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 192,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 2011 | 23.8.2011 | dodávka betónových zmesí | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011193 | 25.8.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 442,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 2011 | 26.10.2011 | liaty betón C16/20 | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 52,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011264 | 23.11.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 442,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011250 | 23.11.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 442,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 73 12 Ká | 5.3.2012 | betón | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 850,00 EUR |