|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
4552021 |
13.10.2021 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
93,31 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
112022 |
17.1.2022 |
toaletný papiet |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
135,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
188 12 Ká |
16.5.2012 |
nastavenie geometrie |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120663 |
6.6.2012 |
geometria, oprava náboja |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
140,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
367 12 Ká |
24.9.2012 |
oprava LIAZ |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
445 12 Ká |
9.11.2012 |
výmena stredového šróbu |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
50,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
472 12 Ká |
27.11.2012 |
oprava nápravy T815 |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10121464 |
8.11.2012 |
oprava lisoveho pera |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
337,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10121779 |
21.12.2012 |
oprava - stredová skrutka prevého predného pera |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
505,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10121812 |
23.1.2013 |
bežná oprava |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
12,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
214 13 Ká |
24.6.2013 |
oprava T815 |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
700,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
127 17 Ká |
9.5.2017 |
oprava vozidla |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
2 483,73 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32023 |
29.6.2023 |
stravovacie služby |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
5,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0032023 |
13.12.2023 |
stravovacia služba |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
5,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6782024 |
8.11.2024 |
Modul do SMARTMAP |
ErasData- Pro s.r.o. |
31400906 |
8 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111003466 |
2.2.2011 |
stravné kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
817,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111018865 |
7.3.2011 |
stravné lístky |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 433,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111038847 |
4.5.2011 |
stravné lístky |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 425,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111058618 |
6.7.2011 |
jedálna kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 425,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111054577 |
5.10.2011 |
stravné kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 433,56 EUR |