|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
262024 |
15.1.2024 |
Kamenivo posypové |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
983,04 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00232023 |
24.2.2024 |
Nákup betónových zmestí |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0282024 |
24.2.2024 |
Nákup materiálu: štrk, piesok, kameň |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201 12 Ká |
23.5.2012 |
plastové okno |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120000207 |
6.6.2012 |
platové okná |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
144,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
57 17 Ká |
22.2.2017 |
zhotovenie otvoru do lopaty |
HS Services, s.r.o. |
44928815 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2032021 |
31.5.2021 |
čierne tonery |
DRUCKER, s.r.o. |
44925417 |
115,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101289 |
2.2.2011 |
mesačný paušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
17,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10133 |
7.3.2011 |
mapušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10139 |
30.3.2011 |
mesacny pausal za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17 2011 |
4.5.2011 |
poskytovanie služby prenosu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1013208 |
1.2.2012 |
mesačný paušál za SIM kartu DATA 1 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101421 |
19.3.2012 |
mesačný paušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101468 |
27.3.2012 |
mesačný paušál 2/2012 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1014123 |
21.5.2012 |
mesačný paušál 3/2012 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1014209 |
12.6.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1014277 |
13.7.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1014328 |
27.8.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1014437 |
24.9.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1014530 |
16.10.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |