| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
456 2012 |
21.5.2012 |
zneškodnenie odpadu 200127 |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
201,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1050966 |
6.7.2012 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
547,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10501012 |
13.7.2012 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
91,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16652012 |
16.10.2012 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
463,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10502076 |
9.11.2011 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
296,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10502448 |
23.1.2013 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
298,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
110516 1123 |
11.5.2016 |
odber a preprava odapdov |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
165 18 Ká |
11.5.2018 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
984,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1105161123 |
15.5.2020 |
20 01 27 farby, tlačiarenské farby |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
0,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03 |
13.1.2022 |
cena za odber odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
0,87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
004 |
3.8.2022 |
cena diela a spôsob prepravy |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0005 |
19.12.2022 |
odber, preprava, ekologické zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3772025 |
5.6.2025 |
Odvoz odpadov |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
2 400,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1312025 |
6.3.2025 |
Servis a oprava dopravníka |
VÚMZ, s.r.o. |
35924608 |
1 009,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2052025 |
31.3.2025 |
Oprava traktora |
Vrábel Rudolf |
30473080 |
436,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2482025 |
9.4.2025 |
Servis vozidla Multicar |
Vrábel Rudolf |
30473080 |
522,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
173 11 Ká |
10.6.2011 |
kosenie časti skládky |
VOMA - SK, s.r.o. |
36625612 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5011100072 |
27.7.2011 |
kosenie časti skládky Tušková |
VOMA - SK s.r.o. |
36625612 |
1 101,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5912022 |
1.12.2022 |
Realizácia VO na nákup PHM v priebehu roka 2023 pre TSM NMnV |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50 813 561 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6852023 |
20.11.2023 |
Realizácia VO na nákup PHM v priebehu roka 2024 |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50 813 561 |
1 200,00 EUR |