| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
340 16 Ká |
19.8.2016 |
WC misa komplet |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
96,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
81 15 Ká |
11.3.2015 |
vzduchový filter na UNC 750 |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
327 14 Ká |
18.9.2014 |
vzduchový filter |
KOKEŠ Martin - I Parts |
43288529 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3362019 |
13.9.2019 |
vzduchové filtre na LADOG |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
463,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
452 17 Ká |
9.11.2017 |
vzduchová hadica |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2822023 |
29.4.2023 |
Vyžínacie lanko do krovinorezov |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
35,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
173 16 Ká |
10.5.2016 |
vyžínacie lanko |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
108,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4422021 |
6.10.2021 |
vyžínacie lanká, žacie hlavy, vazelína |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
307,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
257 16 Ká |
22.6.2016 |
vyžínacie lanká, olej |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
272,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3302023 |
30.5.2023 |
Vyžíňacie lanká do krovinorezov |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
81,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2512020 |
10.7.2020 |
vyžínacie lanká |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
325,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3352021 |
6.10.2021 |
vyžínacie lanká |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110846 |
23.11.2011 |
vývoz TKO |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 601,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311110300 |
2.6.2011 |
vývoz odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 307,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4922024 |
20.8.2024 |
Vývoz nebezpečného odpadu |
M&M Trans SK, s.r.o. |
48002739 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110234 |
4.5.2011 |
vývoz kontajnerov |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
235,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110235 |
4.5.2011 |
Vývoz kontajnerov |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 486,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120058 |
22.3.2012 |
vývoz HNK 5-20 m3 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 012,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120133 |
27.3.2012 |
vývoz HNK 20-30 m3 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
235,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110538 |
26.7.2011 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 601,96 EUR |