|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
102021 |
3.3.2021 |
vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
618,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1012021 |
9.4.2021 |
vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
71,69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3192021 |
19.8.2021 |
vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
134,66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3582022 |
2.8.2022 |
vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4072022 |
31.8.2022 |
Vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
235,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4732022 |
29.9.2022 |
Vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
108,76 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5152022 |
28.10.2022 |
Vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
108,76 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3392023 |
13.6.2023 |
Vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
128,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6192023 |
23.10.2023 |
Vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
235,76 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1642025 |
18.3.2025 |
Vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
113,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300100401 |
2.2.2011 |
vodárenské práce |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
52,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300120352 |
6.8.2012 |
vodárenské práce |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
310,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
36 16 Ká |
2.3.2016 |
vodár na práce pri výmene čerpadla |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
35,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
59 16 Ká |
2.3.2016 |
vodár na práce pri výmene čerpadla |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712036300 |
25.5.2012 |
voda z povrchového odtoku - trhovisko |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7762023 |
29.12.2023 |
Voda do ostrekovačov |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
47,21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
167 16 Ká |
20.5.2016 |
vnútorné inštalácie vody |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
512,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300089 |
21.3.2013 |
vložka valca, tesnenie |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
468,90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 00 |
5.2.2020 |
vlečka za traktor typ VHV40 2240 s nadstavbou |
Agrobon Bojná, s.r.o. |
0036554545 |
8 748,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
27520211 |
31.8.2021 |
vlajkové stožiare |
PEMA, s.r.o. |
46095411 |
1 345,95 EUR |