|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
183 17 Ká |
11.5.2017 |
OOPP |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
732,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012286 |
9.11.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
732,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
176 15 Ká |
14.5.2015 |
servisná prehliadka vozidiel |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
731,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2112019 |
3.7.2019 |
ND na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
731,46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
104 18 Ká |
6.4.2018 |
búranie betónov |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
731,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6172023 |
24.10.2023 |
Siete na futbalové bránky |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
731,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3392019 |
9.10.2019 |
stožiare, rošty |
Kopun Vladimir |
11746106 |
730,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
212 15 Ká |
18.6.2015 |
zapojenie TÚV |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
730,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5722022 |
22.11.2022 |
Remene pojazdu |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
729,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120272 |
6.8.2012 |
dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
729,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
45 16 Má |
14.9.2016 |
umelé vence, vencové kvety, sviečky, kahance |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
728,91 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
407 14 Ká |
10.11.2014 |
zimné OOPP |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
728,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1642021 |
22.6.2021 |
svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
728,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11 0091 |
4.5.2011 |
akumulátor |
Jaroslav Kubince - JaKub |
32779747 |
728,02 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
372 14 Ká |
17.10.2014 |
betón |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
728,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1012022 |
15.3.2022 |
škárovka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
728,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6072024 |
27.9.2024 |
Servis lisu |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
726,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2172019 |
26.6.2019 |
totálny herbicíd |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
726,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112110106 |
25.5.2012 |
nôž Y, púzdro, palač |
ASV AGRONOVA, s.r.o. |
31394990 |
725,94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
622019 |
8.3.2019 |
motor Škoda |
MZ TRADING, s.r.o. |
46277757 |
725,00 EUR |