|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
1200187 |
13.7.2012 |
svetlo, sklo zrkadla, sklo smerovky, ventil ručnej brzdy... |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
255,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
8 16 Má |
10.2.2016 |
smútočný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
255,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2292021 |
22.6.2021 |
tonery do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
255,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1042020 |
11.5.2020 |
oprava nadstavby |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
255,18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
932023 |
17.2.2023 |
Hutný materiál, plech |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
255,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311130111 |
24.4.2013 |
komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
255,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713041285 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
255,11 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
108 15 Ká |
8.4.2015 |
tonery do tlačiarní |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
255,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1412021 |
28.4.2021 |
kancelárske a hygienické potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
254,95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
446 15 Ká |
26.11.2015 |
prečistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
254,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
507 16 Ká |
5.12.2016 |
prečistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
254,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012302287 |
8.11.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
254,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1282020 |
16.4.2020 |
farby, mal. potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
254,68 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4619019498 |
10.11.2021 |
Poistenie majetku a zodpovednosti |
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s Vienna Insurance Group |
00585441 |
254,62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2542019 |
9.7.2019 |
guferá, ložisko |
Ing. ján Hric - STETEX |
35257750 |
254,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
97 16 Ká |
2.3.2016 |
servisná prehliadka sirény |
RKS, spol. s r.o. |
30841275 |
254,18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4742020 |
30.11.2020 |
náhradné diely na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
254,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
110 17 Ká |
18.4.2017 |
stavebný materiál |
STAVMAT IN, spol. s r.o. |
34116125 |
253,94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4682024 |
13.8.2024 |
Pracovné oblečenie |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
253,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712077153 |
12.9.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
253,79 EUR |