|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
270 14 Ká |
21.8.2014 |
náhr. diely na mulčovacie rameno |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
274 14 Ká |
21.8.2014 |
prečistenie kanalizácie |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
281 15 Ká |
27.7.2015 |
levanduľa |
Kvetinárstvo TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
00311863 |
140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
430 15 Ká |
20.11.2015 |
oprava ponorného čerpadla |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
179 18 Ká |
8.6.2018 |
trubky do fontány |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
256 18 Ká |
23.8.2018 |
deratizácia objektu |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1752019 |
20.5.2019 |
vitrína |
FORPLAST SYSTEMS, s.r.o., expozitúra SK - Košice |
29268915 |
140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3022021 |
23.7.2021 |
monitor LCD 24" |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
140,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120112 |
25.5.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
139,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120166 |
12.6.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
139,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120334 |
24.9.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
139,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120357 |
8.10.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
139,94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
220 13 Ká |
24.6.2013 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
139,86 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
273 18 Ká |
10.8.2018 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
139,82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122036356 |
26.11.2020 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
139,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7352024 |
29.11.2024 |
Náradie a spojovací materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
139,65 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4962023 |
10.8.2023 |
Farby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
139,58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4142020 |
13.10.2020 |
oprava vozidla |
LMcar, s.r.o. |
46007342 |
139,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110111 |
21.4.2011 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
139,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
250 18 Ká |
9.7.2018 |
kartáč s oceľovými štetinami |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
139,40 EUR |