| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2182022 | 24.6.2022 | servis kosačiek ETESIA, ND | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 2 200,73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2262022 | 24.6.2022 | oprava parkovacieho automatu | QEX, a.s. | 00587257 | 52,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2592022 | 24.6.2022 | servis vozidla | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 340,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2622022 | 24.6.2022 | zapaľovacie sviečky | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 44,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2632022 | 24.6.2022 | disk, kolesové skrutky | DETVA servis, s.r.o. | 316252578 | 130,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2662022 | 24.6.2022 | oprava parkovacieho automatu | QEX, a.s. | 00587257 | 71,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2672022 | 24.6.2022 | ochranné kryty | BIVA, s.r.o. | 36329827 | 49,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2782022 | 24.6.2022 | čistiace prostriedky | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 146,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2802022 | 24.6.2022 | kontrola, čistenie komínov | Anton Ocet - kominárstvo | 17564051 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2912022 | 24.6.2022 | parkovacie dorazy | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 422,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2922022 | 24.6.2022 | ND na multicary | MINAM servis, a.s. | 29216672 | 497,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2942022 | 24.6.2022 | repasované tonery | Comtec s.r.o. | 36323951 | 68,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202235 | 22.6.2022 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 4 068,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2892022 | 22.6.2022 | elektromateriál, káble | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 1 270,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0000000000000 | 21.6.2022 | Dohoda o poskytnutí prechodu a prejazdu cez pozemok | BOLT s.r.o. | 35709391 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0000000000 | 21.6.2022 | špeciálne vozidlo - zametací stroj | ASFA-KDK s.r.o. | 46704507 | 9 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 002 | 21.6.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 1/2022 | Pavol Vido | 43579906 | 4,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2872022 | 20.6.2022 | jazdené zametacie vozidlo | ASFA - KDK, s.r.o. | 46704507 | 9 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202233 | 17.6.2022 | umelé kytice, vencové kvety, smútočné stuhy | VICTORY Partners, s.r.o. | 52180026 | 238,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2214714 | 17.6.2022 | čistiace prostriedky | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 120,59 EUR |