| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2842021 | 15.7.2021 | autosúčiastky | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 347,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2852021 | 15.7.2021 | olej motorový | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | 46263594 | 118,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2862021 | 15.7.2021 | výroba plagátu | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 109,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2952021 | 15.7.2021 | elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 3 773,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2992021 | 15.7.2021 | plastové nádoby 120 l | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 3 168,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202139 | 15.7.2021 | obradný tovar | Peter Červený ml. | 48151572 | 525,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202140 | 15.7.2021 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 4 760,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | p12021dohoda | 12.7.2021 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2222021 | 2.7.2021 | kontrola vozidla FUSO | MB Trenčín, s.r.o. | 34097236 | 200,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2352021 | 2.7.2021 | servis vysokozdvižného vozíka | LOG systems, s.r.o. | 31393381 | 430,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2462021 | 2.7.2021 | školenie pracovníkov | ELEZ ELZA | 34110445 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2492021 | 2.7.2021 | oprava prevodov na UNC | Kamil Sadloň | 34553550 | 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2512021 | 2.7.2021 | oprava vozidla FUSO | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. | 35828161 | 356,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2612021 | 2.7.2021 | betónové skruže | BETONIC, s.r.o. | 36316296 | 96,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2802021 | 2.7.2021 | oprava defektov | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 603,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2892021 | 2.7.2021 | minerálna voda | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 193,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2902021 | 2.7.2021 | ND na kosačky | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 55,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2912021 | 2.7.2021 | výmena čerpadiel fontány | LENTUS AGILIS, spol. s r.o. | 26955016 | 1 958,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2812021 | 1.7.2021 | farby, maliarsky tovar | CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom | 31411851 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022021 | 30.6.2021 | školenie | JUMA Trenčín s.r.o. | 36365289 | 108,00 EUR |