| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 42020 | 9.1.2020 | PC | Comtec s.r.o. | 36323951 | 575,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4742019 | 13.12.2019 | pracovná obuv | ELSTROTE, spol. s r.o. | 30222915 | 105,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01010101010 | 13.12.2019 | Prenájom úžitkového vozidla PIAGGIO MAXXI s výbavou na zimnú údržbu | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | 2 083,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019062 | 12.12.2019 | vencové kvety, kytice, podložia | KVETA, s.r.o. | 36326844 | 732,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3782019 | 12.12.2019 | nôž do stroja na úpravu ľadu | B.R.A.Company, s.r.o. | 46006001 | 2 268,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4242019 | 12.12.2019 | pretesnenie hydr. valca | MANNET, spol. s r.o. | 36227552 | 407,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4432019 | 12.12.2019 | servisná prehliadka nadstavieb vozidiel | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 2 489,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4582019 | 12.12.2019 | pracovné rukavice | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 409,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4612019 | 12.12.2019 | náhradné diely na LADOG | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | 46263594 | 642,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4622019 | 12.12.2019 | náhradné diely na multicar | MINAM servis, a.s. | 29216672 | 242,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4632019 | 12.12.2019 | zhotovenie nálepiek | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 96,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4672019 | 12.12.2019 | kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 72,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4702019 | 12.12.2019 | tonery | Comtec s.r.o. | 36323951 | 190,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4712019 | 12.12.2019 | lopaty | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 138,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4732019 | 12.12.2019 | guma s vložkou | Strojárske centrum NM, s.r.o. | 35881054 | 487,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4762019 | 12.12.2019 | kalibrácia alkoholtesteru | IBO, s.r.o. | 36340073 | 86,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4772019 | 12.12.2019 | výmena fliaš | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 44,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4492019 | 12.12.2019 | autosúčiastky, oleje | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 1 240,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019061 | 11.12.2019 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 3 738,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 000000000000 | 11.12.2019 | stravovacie služby pre zamestnancov objednávateľa | Pavol Vido | 43579906 | 3,84 EUR |