| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 11 19 Ká | 11.1.2019 | lopaty, metly | Pavol Čamek - KOVO | 34550488 | 160,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6 19 Ká | 11.1.2019 | pracovná bezp. obuv | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 56,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13 19 Ká | 11.1.2019 | servisná prehliadka AuS varovania | RKS, spol. s r.o. | 30841275 | 795,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 461 18 Ká | 10.1.2019 | farby | CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom | 31411851 | 39,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1 19 Ká | 10.1.2019 | papier do parkovacích automatov | Pavol Kozic | 34601325 | 211,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2 19 Ká | 10.1.2019 | pracovné rukavice | Pavol Čamek - KOVO | 34550488 | 230,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4 19 Ká | 10.1.2019 | papierové uteráky | Kamiko - hygiene, s.r.o. | 45965340 | 13,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8 19 Ká | 10.1.2019 | náhradné diely na multicar | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 250,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3 19 Ká | 10.1.2019 | čistiace a kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 476,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1 19 Má | 10.1.2019 | vencové kvety, podložia | UNICORN Slovakia - Martin Kaňák | 34260757 | 1 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 003 | 8.1.2019 | pripojenie a poskytovanie verejných služieb cns-net | CNS s.r.o. | 35872926 | 10,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 353 18 Ká | 4.1.2019 | servis plynových zariadení | PLYNOTERM - Kopún Martin | 37025988 | 218,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 456 18 Ká | 4.1.2019 | krovinorezy | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 1 316,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 446 18 Ká | 2.1.2019 | výmena spojky | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 2 302,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 447 18 ká | 2.1.2019 | elektronický štartér, žiarivky | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 372,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 454 18 Ká | 2.1.2019 | búranie betónov | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 4 845,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 455 18 Ká | 2.1.2019 | práce búracím kladivom | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 458 18 Ká | 2.1.2019 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 8 683,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 459 18 Ká | 2.1.2019 | čerpadlá, spojka | FARID COMAERCIA, s.r.o. | 61498696 | 1 123,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 460 18 Ká | 2.1.2019 | vodoinštalačný materiál | Slávka Humelová - PRAKTIK | 47034581 | 176,60 EUR |