| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2072019 | 6.6.2019 | hnojivá, mulčovacia kôra | AGRO TEAM, s.r.o. | 31666663 | 579,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1972019 | 3.6.2019 | autosúčiastky, oleje | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 1 060,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1992019 | 3.6.2019 | zhotovenie rozvodu ústredného kúrenia | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 2 782,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2002019 | 3.6.2019 | farby, štetce, riedidlá | CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom | 31411851 | 369,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1922019 | 3.6.2019 | plech čierny | PROFIL METAL SK, s.r.o. | 36669156 | 108,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1952019 | 3.6.2019 | nádoby na odpad 240 l | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 318,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019026 | 29.5.2019 | vencové podložia, kvety, umelé kytice, stuhy | KVETA, s.r.o. | 36326844 | 958,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019027 | 29.5.2019 | klinix boxy | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 153,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1412019 | 29.5.2019 | trubky do fontány | LENTUS AGILIS, spol. s r.o. | 26955016 | 330,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1682019 | 29.5.2019 | revízia a oprava plošiny | Agro Okluky a.s. | 25535684 | 414,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1822019 | 29.5.2019 | servis a ND na kosačky | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 429,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1912019 | 28.5.2019 | ND na rezačku | WEIS s.r.o. | 44831048 | 249,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019024 | 24.5.2019 | rakvy | FINEXS, s.r.o. | 36415979 | 1 951,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019025 | 24.5.2019 | obradný tovar | Peter Červený ml. | 48151572 | 303,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1362019 | 22.5.2019 | servisná prehliadka stoja New Holland | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 1 203,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1522019 | 22.5.2019 | servis TRUXORa | OLIVEX spol. s r.o. | 31103065 | 423,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1702019 | 22.5.2019 | oprava vozidla | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 519,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1862019 | 22.5.2019 | preprava nakladača KOMATSU | SIMEON, s.r.o. | 36343391 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1872019 | 22.5.2019 | náhradné diely na multicar | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 302,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1782019 | 20.5.2019 | elektromateriál - rekonštr. VO ul. Bzinská | Kopun Vladimir | 11746106 | 7 512,66 EUR |