| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 6532024 | 4.10.2024 | Autosúčiastky | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | 46263594 | 1 025,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5822024 | 3.10.2024 | Hutný materiál | DOPEX- SK s.r.o. | 36284688 | 179,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5802024 | 2.10.2024 | Sada tonerov do tlačiarne | Comtec s.r.o. | 36323951 | 302,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5812024 | 2.10.2024 | AKU vŕtačka | BIVA, s.r.o. | 36329827 | 160,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6112024 | 2.10.2024 | Príslušenstvo do jedálne | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 69,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202453 | 1.10.2024 | Vencové kvety, umelé kytice, vencové podložia | VICTORY Partners, s.r.o. | 52180026 | 77,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5772024 | 30.9.2024 | Farby a maliarske potreby | CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom | 31411851 | 391,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5782024 | 30.9.2024 | Náradie a spojovací materiál | TRIBEJA, s.r.o. | 36326577 | 197,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6032024 | 30.9.2024 | Vodoinštalačný materiál | Slávka Humelová - PRAKTIK | 47034581 | 583,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6042024 | 30.9.2024 | Autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 1 061,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6092024 | 30.9.2024 | Oprava štartéra Multicara | TEMAX, spol. s r.o. | 36313696 | 72,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6102024 | 30.9.2024 | Autosúčiastky | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 258,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6342024 | 30.9.2024 | Betón | Ropspol a.s. | 36306886 | 36,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5762024 | 30.9.2024 | Oprava brzdy na píle | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6002024 | 30.9.2024 | Preprava kontajnerov | M&M Trans SK, s.r.o. | 48002739 | 408,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5742024 | 27.9.2024 | ND na smetné koše | Šematech s.r.o. | 44927479 | 4 680,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5752024 | 27.9.2024 | Čistenie zastávok | MR AQUA s.r.o. | 53774221 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | nkt 1 2024 | 27.9.2024 | nájom stroja HAKO | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. | 35786078 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6072024 | 27.9.2024 | Servis lisu | LUX Corp., s.r.o. | 36723215 | 726,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6082024 | 27.9.2024 | ND a oprava aku skrutkovača | BIVA, s.r.o. | 36329827 | 118,33 EUR |