| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013043 |
5.2.2013 |
členský príspevok na rok 2013 |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5003142840 |
5.2.2013 |
poistné |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
398,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7120867455 |
5.2.2013 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 139,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111087769 |
5.2.2013 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
400,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102030899 |
5.2.2013 |
elektircká energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
6 709,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310056 |
5.2.2013 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
1 656,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010432844 |
5.2.2013 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 925,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7140660936 |
5.2.2013 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
54,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013100331 |
6.2.2013 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
49 13 Ká |
7.2.2013 |
gumofilcová obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
160,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4913 Ká |
7.2.2013 |
oprava MERCEDES |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
50 13 Ká |
7.2.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
51 13 Ká |
7.2.2013 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
45,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52 13 Ká |
7.2.2013 |
BIG - BAGS |
JUKOS, spol. s r.o. |
31675042 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
54 13 Ká |
7.2.2013 |
oprava vody na ZŠ |
Macuška Marian |
41379802 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
53 13 Ká |
11.2.2013 |
hydraulický olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
288,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
55 13 Ká |
11.2.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
114,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
56 13 Ká |
11.2.2013 |
oprava na ZŠ |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0402 2013 |
13.2.2013 |
plastový kontajner 1100 l, TYP 0014-2 - farba zelená - 30 ks |
Mevako - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
5 796,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
15.2.2013 |
odber obalov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542484 |
0,00 |