Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 71 13 Ká 8.3.2013 výbojky, predradníky Elektroinštala s.r.o. 36324116  1 280,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 72 13 Ká 11.3.2013 Elektromateriál Kopun Vladimir 11746106  365,47 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 73 13 ká 11.3.2013 vrecia PVC 2 Zet s.r.o. 36676705  195,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 74 13 Ká 11.3.2013 obálky, tlačivá DAFFER spol. s r.o. 36320439  53,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 130407 11.3.2013 vrece na odpad 2 Zet s.r.o. 36676705  228,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 713036118 11.3.2013 vodné stočné TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 36303410   
Detail Faktúra došlá 2013000508 11.3.2013 elektrika ELGAS, s.r.o. 36314242  874,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013046 11.3.2013 stavebný odpad SLOVITRANS - Martin Palcút 34493719  582,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 75 13 Ká 12.3.2013 autosúčiastky Jaroslav Kubinec - JaKub 32779747  127,93 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 76 13 Ká 12.3.2013 brúsenie nožov Univerzál - Ondrejovič s.r.o. 36352594  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 77 13 Ká 14.3.2013 toner GALAX Group, s.r.o. 44858892  36,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 78 13 Ká 14.3.2013 OOPP GOLD MÓDA s.r.o. 46005412  979,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 79 13 Ká 14.3.2013 kancelárske potreby DAFFER spol. s r.o. 36320439  80,79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 80 13 Ká 14.3.2013 náhradné diely na M25 MET-AGRO, Hruška Michal 35242574  317,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 81 13 Ká 14.3.2013 školenie strojníkov na ZŠ SIMATEX SK - Pavol Šidlo 34751696  246,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 82 13 Ká 14.3.2013 oprava vozidla AVE-MOTO s.r.o. 34144293  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 83 13 Ká 14.3.2013 prečistenie kanalizácie Mestský bytový podnik s.r.o. 36310743  180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 84 13 Ká 15.3.2013 tonery GALAX Group, s.r.o. 44858892  68,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 85 13 Ká 15.3.2013 tlačivá, kanc. potreby LUDOPRINT papiernictvo 11772450  37,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 13009 17.3.2013 zdravotná služba Medcare s.r.o. 363749176  191,20 EUR 
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies