|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02024 |
14.3.2024 |
Ford Transit Valnik |
Štefan Perina |
|
15 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02025 |
31.12.2024 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
0211040 |
18.3.2011 |
kurz |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
440,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0212027 |
27.3.2012 |
opakované školenie - stavebné stroje - 7 osôb |
JUMA, s.r.o. |
36365289 |
311,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
022012 |
27.3.2012 |
asanácia 2 ks stromov |
Ing. Marcel Trnovský, SAGARMATHA Co. |
35213990 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02212021 |
15.3.2021 |
Skládka odpadov Mnešice - Tušková |
H.E.E. CONSULT s.r.o. |
36297542 |
2 940,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0232021 |
1.3.2021 |
betónová zmes |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0232022 |
31.1.2022 |
Nákup betónových zmestí |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
026 |
28.2.2020 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0282022 |
7.4.2022 |
kamenivo |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0282024 |
24.2.2024 |
Nákup materiálu: štrk, piesok, kameň |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03 |
13.1.2022 |
cena za odber odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
0,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03 2013 |
29.3.2013 |
banská činnosť |
Ing. Karol Pavlovič - GEOPA |
33166331 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
031/2011 |
1.4.2011 |
kontrola a čistenie |
Kominárstvo Anton Ocet |
17564051 |
101,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310110130 |
21.2.2011 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
18 658,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310110256 |
1.4.2011 |
zneškodnenie dopadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
21 071,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310110423 |
4.5.2011 |
zneškodnenie odpadu - zmesový komunálna odpad, objemný odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
30 135,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310110592 |
2.6.2011 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
27 404,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310110767 |
6.7.2011 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
29 693,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310110939 |
26.7.2011 |
zneškodnenie odpadov |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
28 768,84 EUR |