|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
004 |
3.8.2022 |
cena diela a spôsob prepravy |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
20.1.2011 |
mobilné telefóny |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
287,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
15.2.2011 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
296,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
18.3.2011 |
telefonne hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
287,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
1.3.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
377,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
27.3.2012 |
tel. hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
383,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
25.5.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
357,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
1.6.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
363,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
6.7.2012 |
mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
359,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
6.8.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
371,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
22.8.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
352,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
16.10.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
367,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
8.11.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
380,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
21.3.2013 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
394,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
11.6.2013 |
mobilný telefon |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
386,21 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
006845 |
4.3.2019 |
servisná zmluva RON DOCHÁDZKA |
RON Software spol. s .r.o. |
47678526 |
230,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0086413021 |
17.3.2013 |
dodávka elektriny |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
4 063,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0086413041 |
11.7.2013 |
elektrina |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
26 018,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0090 2011 |
4.5.2011 |
oprava čerpadla |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
297,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01 2012 |
27.3.2012 |
projektová dokumentácia verejného osvetlenia ul. Malinovského |
Jozef Adam (AJ) |
32775091 |
750,00 EUR |