Hotline: 0911 191 501
E-mail: info@tsmnm.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0054461173 15.2.2011 telefónne hovory Orange Slovensko a.s. 35697270  296,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0054461173 18.3.2011 telefonne hovory Orange Slovensko a.s. 35697270  287,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 0054461173 1.3.2012 telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 35697270  377,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 0054461173 27.3.2012 tel. hovory Orange Slovensko a.s. 35697270  383,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0054461173 25.5.2012 telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 35697270  357,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 0054461173 1.6.2012 telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 35697270  363,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 0054461173 6.7.2012 mobilný telefón Orange Slovensko a.s. 35697270  359,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 0054461173 6.8.2012 telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 35697270  371,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 0054461173 22.8.2012 telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 35697270  352,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 0054461173 16.10.2012 telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 35697270  367,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 0054461173 8.11.2012 telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 35697270  380,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0054461173 21.3.2013 telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 35697270  394,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 0054461173 11.6.2013 mobilný telefon Orange Slovensko a.s. 35697270  386,21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 006845 4.3.2019 servisná zmluva RON DOCHÁDZKA RON Software spol. s .r.o. 47678526  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0086413021 17.3.2013 dodávka elektriny ELGAS, s.r.o. 36314242  4 063,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 0086413041 11.7.2013 elektrina ELGAS, s.r.o. 36314242  26 018,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0090 2011 4.5.2011 oprava čerpadla Ing. Jozef Dedík 40271811  297,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 01 2012 27.3.2012 projektová dokumentácia verejného osvetlenia ul. Malinovského Jozef Adam (AJ) 32775091  750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01 2014 15.5.2014 montážna plošina AVIA Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01 2022 28.12.2022 stravovacie služby pre zamestnancov GASTRO SLUŽBY FABO s.r.o. 44283059  5,28 EUR 
  •  www.nove-mesto.sk
  • Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
  • www.msbp-nm.sk
  • www.kinopovazan.sk
Nastavenia cookies