|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2110001126 |
26.4.2011 |
klinix box |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2110001208 |
4.5.2011 |
plastová nádoba 240 lit. |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
430,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2110001365 |
4.5.2011 |
plastová nádoba 120 litrová |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 285,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2110002611 |
25.8.2011 |
plastová nádoba |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 612,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2110002612 |
25.8.2011 |
lavičky |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
2 606,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2110002986 |
5.10.2011 |
vonkajší odpadkový kôš MINI PLAZA 63 l |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 316,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21100036111 |
23.11.2011 |
platová nádoba 120 lit - čierna |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 304,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2110004283 |
25.1.2012 |
plastový kontajner 1100 l |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
5 210,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2110004448 |
10.1.2012 |
kontajner na sklo |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
4 880,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2110004449 |
10.1.2012 |
kontajner na papier |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
4 342,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2110004588 |
31.1.2012 |
plastová nádoba 120 l |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 369,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
211003 |
21.2.2011 |
čistenie odvodňovacej priekopy |
Slávka Hurdíková, Palivá - Stavivá |
30033390 |
168,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
211010 |
7.3.2011 |
dopravníkový pás |
Rolbatech s.r.o. |
3655118 |
210,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21101083 |
21.2.2011 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
2020280306 |
23,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21102281 |
18.3.2011 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
23,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21103448 |
21.4.2011 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
23,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2112019 |
3.7.2019 |
ND na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
731,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21120191 |
21.2.2011 |
oprava prevodovky |
Ave - Moto s.r.o. |
34144293 |
3 587,53 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2112020 |
22.6.2020 |
motorový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
721,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2112021 |
31.5.2021 |
visiace a bezpečnostné zámky |
Motoco Security s.r.o. |
47465646 |
156,46 EUR |