|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2252023 |
21.4.2023 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
988,15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2252024 |
3.4.2024 |
Brúsenie pílky |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
32,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2252025 |
9.4.2025 |
Solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
138,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
226 12 Ká |
7.6.2012 |
viazač, laminátor |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
140,83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
226 13 Ká |
2.7.2013 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
516,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
226 15 Ká |
3.6.2015 |
kotúč na betón |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
203,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
226 16 Ká |
27.9.2016 |
výkopové práce |
M - SILNICE SK, s.r.o. |
36833380 |
78,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
226 17 Ká |
14.6.2017 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
28,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
226 18 Ká |
15.6.2018 |
pracovné rukavice |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
117,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
226 2012 |
21.5.2012 |
výmena šupátka - ČOV Zelená voda |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
186,07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2262019 |
21.6.2019 |
základný kurz |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2262020 |
26.6.2020 |
viazací drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
979,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2262021 |
19.8.2021 |
revízia plynových zariadení |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
474,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2262022 |
24.6.2022 |
oprava parkovacieho automatu |
QEX, a.s. |
00587257 |
52,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2262023 |
24.4.2023 |
Zástavy |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
235,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2262024 |
11.4.2024 |
Školenie |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
180,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2262025 |
9.4.2025 |
Pracovná obuv |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
284,83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
227 12 Ká |
7.6.2012 |
elektromateriál |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
227 13 Ká |
2.7.2013 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
900,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
227 15 Ká |
8.6.2015 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
68,00 EUR |