|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
257 17 Ká |
13.7.2017 |
záhradný stôl s lavicami |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
819,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
257 18 Ká |
10.8.2018 |
pásovina |
KLIMEX - hutnícky materiál Trnava |
36255963 |
165,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
257120061 |
13.7.2012 |
oceľ betonárska |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
57,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2572019 |
9.7.2019 |
hygienické prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
26,67 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2572020 |
3.7.2020 |
minerálna voda |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
223,78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2572021 |
30.6.2021 |
kontrola a čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
191,65 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2572022 |
3.6.2022 |
plastové stojany na vrecia 120 l |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
345,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2572023 |
18.4.2023 |
ND na M25 |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
113,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2572024 |
9.5.2024 |
Dodatková tabuľa |
Getos s.r.o. |
36338354 |
42,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2572025 |
23.4.2025 |
Škárovka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
450,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2574561203 |
23.1.2013 |
výdajka |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
133,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2577551217 |
28.1.2013 |
obálky s doručenkou |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
12,93 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
258 12 Ká |
3.7.2012 |
pneumatika |
František Jankech JaKub |
32779755 |
96,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
258 13 Ká |
5.8.2013 |
tonery |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
238,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
258 15 Ká |
13.7.2015 |
oprava kanalizácie |
TRIM, s.r.o. |
31597076 |
980,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
258 16 Ká |
24.6.2016 |
náhradné diely na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
866,01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
258 17 Ká |
1.8.2017 |
plachty na kontajner |
Classic spol s r.o. |
17642311 |
260,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
258 18 Ká |
21.8.2018 |
odvoz stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
810,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2582019 |
23.7.2019 |
spracovanie konárov |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
3 648,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2582020 |
9.7.2020 |
tabletovaná soľ, zmesná chemikália |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
732,90 EUR |