|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2732021 |
29.6.2021 |
čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
95,26 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2732022 |
14.6.2022 |
kábel |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
2 289,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2732023 |
15.5.2023 |
Pravidelná servisná prehliadka garážových brán |
Hörmann Slovenská republika s.r.o. |
35880350 |
811,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2732024 |
30.4.2024 |
Autosúčiastky |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
527,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
274 12 Ká |
10.7.2012 |
oprava kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
274 13 Ká |
21.8.2013 |
oprava lisu ACOMAT |
FLAME Recycling Technologies s.r.o |
25615807 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
274 14 Ká |
21.8.2014 |
prečistenie kanalizácie |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
274 15 Ká |
2.11.2015 |
oprava dverí |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
1 398,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
274 16 Ká |
30.6.2016 |
FONDO |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
154,98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
274 17 Ká |
24.7.2017 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
154,29 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
274 18 Ká |
23.8.2018 |
oprava parkovacieho automatu |
Pavol Kozic |
34601325 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2742019 |
1.8.2019 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
173,95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2742020 |
7.8.2020 |
rúra novodurová |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
126,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2742021 |
29.6.2021 |
metly, rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
147,42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2742022 |
15.6.2022 |
filtre, tesnenia, ventil |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
213,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2742023 |
15.5.2023 |
Originál toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
65,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2742024 |
30.4.2024 |
Autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
610,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2748913725 |
11.7.2014 |
telekom.služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
46,45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
275 12 Ká |
11.7.2012 |
ND na HON |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
416,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
275 13 Ká |
21.8.2013 |
čistiace a hygienické prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
142,08 EUR |