|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
3002024 |
27.5.2024 |
Pracovné rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
309,46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
301 12 Ká |
8.8.2012 |
oprava prevodovky |
Jozef Kukuča, oprava stav. strojov a cestných moto |
40275370 |
999,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
301 13 Ká |
19.9.2013 |
brúsiace kotúče |
ELBE hockey, s.r.o. |
36434060 |
160,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
301 14 Ká |
4.9.2014 |
pneu |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
2 270,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
301 15 Ká |
10.8.2015 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
170,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
301 16 Ká |
18.7.2016 |
náhradné diely ma mulčovač |
AGROPRET - pulz, a.s. |
44258623 |
566,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
301 17 Ká |
9.8.2017 |
čistiace a kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
116,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
301 18 Ká |
23.8.2018 |
práce na výsuvnej plošine |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
146,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30111115 |
29.6.2011 |
informačný systém SOFTIP PROFIT |
Softip a.s. |
367855112 |
9 900,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30111116 |
29.6.2011 |
licenčná zmluva APV a MS SQL server Standard 2008 pre SOFTIP PROFIT |
Softip a.s. |
367855112 |
1 010,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3011400093 |
1.4.2011 |
zub |
OTS Bratislava spol s r.o. |
17321484 |
708,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3012019 |
2.9.2019 |
papierové uteráky |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
83,95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3012020 |
17.8.2020 |
herbicíd |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
219,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3012021 |
23.7.2021 |
nádoby na odpad |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
350,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3012022 |
4.7.2022 |
pracovné rukavice |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
137,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3012023 |
22.5.2023 |
Oceľové kartáče do krovinorezu |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
71,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3012024 |
27.5.2024 |
Oleje |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
939,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3012400012 |
1.3.2012 |
servisná prehliadka nakladača GEHL 4640 Turbo |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
864,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3012400053 |
27.3.2012 |
oprava nakladača UMC 060 |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
517,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3012400053 |
27.3.2012 |
oprava nakladača UMC 060 |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
517,44 EUR |